時間:2019-09-12
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來源:辦公室
第一部分 陽泉市價格監督檢查局概況
(一)主要職能
1、宣傳貫徹執行國家、省、市價格法律、法規和價格方針、政策。
2、負責組織指導全市價格監督檢查工作。
3、組織全市物價大檢查和各種行業性價格檢查,監督檢查有關價格和收費的執行情況?! ?/font>
4、依法查處市內各種價格違法案件。
5、負責受理申請價格行政復議的案件和申訴案件,應訴被處罰單位向人民法院提出的價格行政訴訟。
6、負責全市價格舉報投訴工作。
7、完成上級交辦的有關事宜。
(二)部門決算單位構成:
決算部門:陽泉市價格監督檢查局
第二部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、部門決算公開相關信息統計表
注意:報表無數據也要公開空表 ,并注明本表本年無數據。
第三部分 陽泉市價格監督檢查局2018年度部門決算情況說明
一、關于陽泉市價格監督檢查局2018年度收入支出決算總體情況說明
本年度收入總計250.75萬元,支出總計251.39萬元,與2017年度決算數相比,收入減少2.89萬元,減少1.14%,支出減少0.21萬元,減少0.08 %,主要原因是:人員減少。
二、關于陽泉市價格監督檢查局2018年度收入決算情況說明
本年收入合計250.75萬元,其中:財政撥款收入250.75萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、關于陽泉市價格監督檢查局2018年度支出決算情況說明
本年支出合計251.39萬元,其中:基本支出247.39萬元,占98.41%;
項目支出4萬元,占1.62%;經營支出0萬元,占0%。
四、關于陽泉市價格監督檢查局2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
本年度財政撥款收入總計250.75萬元,與2017年度決算數相比,收入減少2.89萬元,減少1.14%,主要原因是:人員減少;
本年度支出總計251.39萬元,支出減少0.21萬元,減少0.08 %,主要原因是:本年度有1人退休,2人調出。
五、關于陽泉市價格監督檢查局2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出251.39萬元,占本年支出合計的100%,與2017年度決算數251.60萬元相比,減少0.21萬元,減少0.08%。主要原因是:本年度有1人退休,2人調出。
(二)財政撥款支出決算結構情況
財政撥款一般公共預算基本支出主要用于工資福利支出213.39萬元,占86.26%,商品和服務支出31.51萬元,占12.74%,對個人和家庭補助支出2.49萬元,占1%,其他資本性支出0萬元,占0%。
財政撥款項目預算支出主要用于工資福利支出1.36萬元,占34%,商品和服務支出2.64萬元,占66%,其他資本性支出0元,占0%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
本年度財政撥款一般公共預算基本支出主要用于工資福利支出213.39萬元,與2017年185.26萬元相比,增加了28.13萬元,增長15.18%,主要原因是:住房公積金及采暖補貼核算科目的調整;商品和服務支出31.51萬元,與2017年29.16萬元相比,增加了2.35萬元,增長8.1%,主要原因是:福利費的增加;對個人和家庭補助支出2.49萬元,與2017年28.15萬元相比,減少25.66萬元,減少91.15%,主要原因是:住房公積金及采暖補貼核算科目的調整。
本年度財政撥款項目預算支出主要用于工資福利支出1.36萬元,與2017年5.65萬元相比,減少4.29萬元,減少75.93%,主要原因是:12358平臺取消臨時工坐席,其他工資福利支出的減少;商品和服務支出2.64萬元,與2017年1.35萬元相比,增加1.29萬元,增長95.56%,主要原因是:差旅費和公務車運行維護費的增加。
六、關于陽泉市價格監督檢查局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本年度一般公共預算財政撥款基本支出行政運行支出217.49萬元,與2017年度決算數219.08萬元相比,減少了1.59萬元,減少0.73%,主要原因是:本年度有1人退休,2人調出。其中人員經費(包含工資福利支出及對個人和家庭的補助)支出186.86萬元,占85.92%,公用經費商品和服務支出30.63萬元,占14.08%。
本年度一般公共預算財政撥款基本支出其他組織事務支出0.88萬元,其中公用經費商品和服務支出0.88萬元,占100%
本年度一般公共預算財政撥款基本支出機關事業單位基本養老保險繳費支出23.44萬元,其中人員經費23.44萬元,占100%。
本年度一般公共預算財政撥款基本支出行政單位醫療5.58萬元,其中人員經費5.58萬元,占100%。
七、關于陽泉市價格監督檢查局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款與2017年度決算數相比,減少0.95 萬元,減少28.53%。具體原因:增收節支,嚴格控制車輛費用。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明,本年度因公出國(境)費:本年無此項支出;公務用車運行維護費:2.38萬元;公務接待費:本年無此項支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2018年陽泉市價格監督檢查局機關運行經費支出31.51萬元,與2017年度決算數30.77萬元相比,增加0.74萬元,增長2.40%,主要原因是:福利費的增加。
(二)政府采購支出情況
2018年陽泉市價格監督檢查局政府采購支出總額0.49萬元,其中政府貨物支出0萬元,采購工程支出0萬元,采購服務支出0.49萬元。各項支出與2017年度決算數1.83萬元相比,減少1.34萬元,增減73.22%,主要原因是:2018年只進行了車輛保險的政府采購。
(三)國有資產占用情況
截止2018年12月31日 ,共有車輛2輛,價值23.36萬元。其中一般公務用車1輛,價值8.14萬元;一般執法執勤用車1輛,價值15.22萬元;特種用車0輛,價值0萬元;其他用車0輛,價值0萬元。與2017年度決算數相比無增減變化。
(四)預算績效管理工作開展情況
無此情況
第四部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指部門(單位)本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、其他收入:單位取得的除上述收入以外的各項收入。
六、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
七、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
八、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅。
九、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
十、機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十一、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。